中共長(zhǎng)豐縣委組織部2025年部門(mén)預(yù)算
中共長(zhǎng)豐縣委組織部2025年部門(mén)預(yù)算
目錄
第一部分部門(mén)概況
1.部門(mén)職責(zé)
2.部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成
3.2025年度主要工作任務(wù)
第二部分2025年預(yù)算報(bào)表
(一)部門(mén)預(yù)算表
1中共長(zhǎng)豐縣委組織部2025年收支總表
2.中共長(zhǎng)豐縣委組織部2025年收入總表
3.中共長(zhǎng)豐縣委組織部2025年支出總表
4.中共長(zhǎng)豐縣委組織部2025年財(cái)政撥款收支總表
5.中共長(zhǎng)豐縣委組織部2025年一般公共預(yù)算支出表
6.中共長(zhǎng)豐縣委組織部2025年一般公共預(yù)算基本支出表
7.中共長(zhǎng)豐縣委組織部2025年政府性基金預(yù)算支出表
8.中共長(zhǎng)豐縣委組織部2025年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表
9.中共長(zhǎng)豐縣委組織部2025年基本支出總表
10.中共長(zhǎng)豐縣委組織部2025年項(xiàng)目支出總表
11.中共長(zhǎng)豐縣委組織部2025年政府采購(gòu)支出表
12.中共長(zhǎng)豐縣委組織部2025年政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)支出表
13.中共長(zhǎng)豐縣委組織部2025年項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)及項(xiàng)目情況表
14.中共長(zhǎng)豐縣委組織部2025年“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
(二)對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
15.中共長(zhǎng)豐縣委組織部2025年縣本級(jí)對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算匯總表
16.中共長(zhǎng)豐縣委組織部2025年縣本級(jí)對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算明細(xì)表
第三部分2025年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明
1.關(guān)于2025年收支預(yù)算總體情況說(shuō)明
2.關(guān)于2025年收入預(yù)算情況說(shuō)明
3.關(guān)于2025年支出預(yù)算情況說(shuō)明
4.關(guān)于2025年財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說(shuō)明
5.關(guān)于2025年一般公共預(yù)算撥款情況說(shuō)明
6.關(guān)于2025年一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明
7.關(guān)于2025年政府性基金預(yù)算撥款情況說(shuō)明
8.關(guān)于2025年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款情況說(shuō)明
9.關(guān)于2025年項(xiàng)目支出預(yù)算情況說(shuō)明
10.關(guān)于2025年政府采購(gòu)預(yù)算情況說(shuō)明
11.關(guān)于2025年政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算情況說(shuō)明
12.關(guān)于2025年“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況說(shuō)明
13.其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
第四部分2025年轉(zhuǎn)移支付預(yù)算情況說(shuō)明
第五部分名詞解釋
中共長(zhǎng)豐縣委組織部2025年部門(mén)預(yù)算
第一部分部門(mén)概況
一、部門(mén)職責(zé)
根據(jù)文件規(guī)定,主要職責(zé)是:
(一)研究和指導(dǎo)全縣黨的組織建設(shè)特別是黨的基層組織建設(shè);探索非公有制經(jīng)濟(jì)組織、社會(huì)組織黨組織的設(shè)置和活動(dòng)方式。
(二)協(xié)調(diào)、規(guī)劃和指導(dǎo)黨員教育工作,主管黨員的管理和發(fā)展工作;負(fù)責(zé)黨代表的聯(lián)絡(luò)和服務(wù)工作。
(三)組織、協(xié)調(diào)新時(shí)期黨建工作新情況、新問(wèn)題和黨建理論的研究,提出加強(qiáng)黨的政治、思想、組織、作風(fēng)建設(shè)的意見(jiàn)和建議。
(四)負(fù)責(zé)全縣選派干部到村任職工作及大學(xué)生村官日常管理。
(五)負(fù)責(zé)辦理我縣由市委管理的干部職務(wù)任免、工資、待遇、退休報(bào)批手續(xù)。
(六)提出對(duì)縣委管理的領(lǐng)導(dǎo)班子調(diào)整配備的意見(jiàn)和建議;負(fù)責(zé)縣管干部的選拔、考察工作,辦理其任免、退休審批手續(xù)。
(七)組織實(shí)施公開(kāi)選拔縣管干部和指導(dǎo)協(xié)調(diào)全縣公開(kāi)選拔領(lǐng)導(dǎo)干部工作。
(八)指導(dǎo)領(lǐng)導(dǎo)班子思想作風(fēng)建設(shè);負(fù)責(zé)全縣干部的備案審查和宏觀管理工作;承辦部分干部的調(diào)配、交流及安置事宜。
(九)研究貫徹中央、省委、市委制定的干部隊(duì)伍建設(shè)的方針。政策,組織落實(shí)培養(yǎng)選拔年輕干部的工作。
(十)研究和宏觀指導(dǎo)全縣黨的組織制度和干部人事制度的改革,制定或參與制定我縣組織、干部、人事工作的重要政策和制度。
(十一)負(fù)責(zé)全縣組織、干部工作的督促檢查,及時(shí)向縣委反映重要情況,提出建議。
(十二)主管全縣干部教育工作,研究制定我縣干部教育的政策、規(guī)劃;組織縣委管理的干部和優(yōu)秀年輕干部、高級(jí)人才及組工干部的培訓(xùn)。
(十三)負(fù)責(zé)全縣人才隊(duì)伍建設(shè)宏觀管理工作,牽頭制定全縣人才工作的政策、規(guī)劃和年度計(jì)劃;組織協(xié)調(diào)全縣急需緊缺人才的培養(yǎng)、選拔、服務(wù)等有關(guān)工作;對(duì)全縣貫徹執(zhí)行人才政策及人才工作情況進(jìn)行檢查指導(dǎo)。
(十四)對(duì)全縣國(guó)有企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理者隊(duì)伍的建設(shè)進(jìn)行宏觀管理和指導(dǎo);探索建立企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理者人才市場(chǎng),掌握和聯(lián)系一批優(yōu)秀的企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理者,并提出培養(yǎng)使用意見(jiàn)。
(十五)統(tǒng)一管理全縣公務(wù)員工作。
(十六)負(fù)責(zé)全縣領(lǐng)導(dǎo)干部監(jiān)督工作的綜合、協(xié)調(diào)和指導(dǎo),制定或參與制定干部監(jiān)督的制度和規(guī)定;對(duì)干部選拔任用工作和領(lǐng)導(dǎo)干部進(jìn)行監(jiān)督。
(十七)負(fù)責(zé)全縣老干部工作檢查、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)和服務(wù)工作,指導(dǎo)退(離)休干部宏觀管理工作。
(十八)統(tǒng)一管理縣委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室。協(xié)助關(guān)工委做好關(guān)心下一代工作。協(xié)助做好老年大學(xué)的管理和協(xié)調(diào)工作。
(十九)完成縣委和上級(jí)組織單位交辦的其他事項(xiàng)。
二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成
中共長(zhǎng)豐縣委組織部2025年度單位預(yù)算為部本級(jí)預(yù)算,納入單位預(yù)算編制范圍的單位共1個(gè),單位性質(zhì)為行政單位。截至2024年12月31日,中共長(zhǎng)豐縣委組織部實(shí)有各類人員46人,其中在職34人、離休 0 人、退休 12人。
三、2025年度主要工作任務(wù)
2025年縣委組織部將貫徹落實(shí)中央、省、市組織工作會(huì)議精神,向中心聚焦,向大局聚力,為長(zhǎng)豐實(shí)現(xiàn)中國(guó)式現(xiàn)代化合肥發(fā)展的“主戰(zhàn)場(chǎng)”“新引擎”提供有力組織保障。
第二部分2025年部門(mén)預(yù)算表
中共長(zhǎng)豐縣委組織部2025年預(yù)算表由以下16張表格構(gòu)成,具體表格內(nèi)容見(jiàn)附件。
(一)部門(mén)預(yù)算表
1.中共長(zhǎng)豐縣委組織部2025年部門(mén)收支總表(附件表1)
2.中共長(zhǎng)豐縣委組織部2025年部門(mén)收入總表(附件表2)
3.中共長(zhǎng)豐縣委組織部2025年部門(mén)支出總表(附件表3)
4.中共長(zhǎng)豐縣委組織部2025年部門(mén)財(cái)政撥款收支總表(附件表4)
5.中共長(zhǎng)豐縣委組織部2025年部門(mén)一般公共預(yù)算支出表(附件表5)
6.中共長(zhǎng)豐縣委組織部2025年部門(mén)一般公共預(yù)算基本支出表(附件表6)
7.中共長(zhǎng)豐縣委組織部2025年部門(mén)政府性基金預(yù)算支出表(附件表7)
8.中共長(zhǎng)豐縣委組織部2025年部門(mén)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表(附件表8)
9.中共長(zhǎng)豐縣委組織部2025年部門(mén)基本支出總表(附件表9)
10.中共長(zhǎng)豐縣委組織部2025年部門(mén)項(xiàng)目支出總表(附件表10)
11.中共長(zhǎng)豐縣委組織部2025年部門(mén)政府采購(gòu)支出表(附件表11)
12.中共長(zhǎng)豐縣委組織部2025年部門(mén)政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)支出表(附件表12)
13.中共長(zhǎng)豐縣委組織部2025年部門(mén)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)及項(xiàng)目情況表(附件表13)
14.中共長(zhǎng)豐縣委組織部2025年部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表(附件表14)
(二)對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
15.中共長(zhǎng)豐縣委組織部2025年縣本級(jí)對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算匯總表(附件表15)
16.中共長(zhǎng)豐縣委組織部2025年縣本級(jí)對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算明細(xì)表(附件表16)
第三部分2025年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明
一、關(guān)于2025年收支預(yù)算總體情況說(shuō)明
按照綜合預(yù)算原則,中共長(zhǎng)豐縣委組織部所有收入和支出均納入部門(mén)預(yù)算管理。中共長(zhǎng)豐縣委組織部2025年收支總預(yù)算10002.81萬(wàn)元(不含提前下達(dá),下同),收入全部是一般公共預(yù)算撥款收入,支出包括一般公共服務(wù)支出、教育支持、科學(xué)技術(shù)支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、農(nóng)林水支出、住房保障支出。
二、關(guān)于2025年收入預(yù)算情況說(shuō)明
中共長(zhǎng)豐縣委組織部2025年收入預(yù)算10002.81萬(wàn)元,其中:一般公共預(yù)算撥款收入10002.81萬(wàn)元,占100%,比2024年預(yù)算增加196.38萬(wàn)元,增長(zhǎng)2.00%,增長(zhǎng)原因主要是部分項(xiàng)目有調(diào)整;
三、關(guān)于2025年支出預(yù)算情況說(shuō)明
中共長(zhǎng)豐縣委組織部2025年支出預(yù)算10002.81萬(wàn)元,比增加196.38萬(wàn)元,增長(zhǎng)2.00%,增長(zhǎng)原因主要是部分項(xiàng)目有調(diào)整。其中,基本支出636.99萬(wàn)元,占6.37%,主要用于保障機(jī)構(gòu)日常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)等;項(xiàng)目支出9365.82萬(wàn)元,占93.63%,主要用于保障各科室完成2025年的主要工作任務(wù).
四、關(guān)于2025年財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說(shuō)明
中共長(zhǎng)豐縣委組織部2025年財(cái)政撥款收支預(yù)算10002.81萬(wàn)元。收入按資金來(lái)源分為:一般公共預(yù)算撥款10002.81萬(wàn)元;按資金年度分為:當(dāng)年財(cái)政撥款收入10002.81萬(wàn)元。
支出按功能分類分為:一般公共服務(wù)支出2625.26萬(wàn)元,占26.25%;教育支出118.89萬(wàn)元,占1.19%;科學(xué)技術(shù)支出1577.08萬(wàn)元,占15.77%;社會(huì)保障和就業(yè)支出74.80萬(wàn)元,占0.75%;衛(wèi)生健康支出19.60萬(wàn)元,占0.19%;農(nóng)林水支出5543萬(wàn)元,占55.41%;住房保障支出44.18萬(wàn)元,占0.44%。與2024年預(yù)算相比,收、支總計(jì)各增加196.38萬(wàn)元,增長(zhǎng)2.00%。主要原因:部分項(xiàng)目有調(diào)整。
五、關(guān)于2025年一般公共預(yù)算撥款情況說(shuō)明
(一)一般公共預(yù)算撥款規(guī)模變化情況。
中共長(zhǎng)豐縣委組織部2025年一般公共預(yù)算撥款10002.81萬(wàn)元,比2024年預(yù)算撥款增加196.38萬(wàn)元,增長(zhǎng)2.00%。主要原因:部分項(xiàng)目有調(diào)整。
(二)一般公共預(yù)算撥款結(jié)構(gòu)情況。
一般公共服務(wù)支出2625.26萬(wàn)元,占26.25%;教育支出118.89萬(wàn)元,占1.19%;科學(xué)技術(shù)支出1577.08萬(wàn)元,占15.77%;社會(huì)保障和就業(yè)支出74.80萬(wàn)元,占0.75%;衛(wèi)生健康支出19.60萬(wàn)元,占0.19%;農(nóng)林水支出5543萬(wàn)元,占55.41%;住房保障支出44.18萬(wàn)元,占0.44%。
(三)一般公共預(yù)算撥款具體使用情況。
1.一般公共服務(wù)支出(類)組織事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng))
2025年預(yù)算417.71萬(wàn)元,比2024年預(yù)算減少37.49萬(wàn)元,下降8.24%,下降原因主要是人員調(diào)整。
2.一般公共服務(wù)支出(類)組織事務(wù)(款)事業(yè)運(yùn)行(項(xiàng))
2025年預(yù)算80.70萬(wàn)元,比2024年預(yù)算增加1.58萬(wàn)元,增長(zhǎng)2%,增長(zhǎng)的主要原因主要是人員調(diào)整。
3.一般公共服務(wù)支出(類)組織事務(wù)(款)其他組織事務(wù)支出(項(xiàng))2025年預(yù)算2126.85萬(wàn)元,比2024年預(yù)算減少385.3萬(wàn)元,下降15.34%,下降原因主要是部分項(xiàng)目有調(diào)整。
4.一般公共服務(wù)支出(類)教育支出(款)其他教育支出(項(xiàng))2025年預(yù)算118.89萬(wàn)元,比2024年預(yù)算增加118.89萬(wàn)元,屬于新增項(xiàng)目。
5.科學(xué)技術(shù)支出(類)其他科學(xué)技術(shù)支出(款)其他科學(xué)技術(shù)支出(項(xiàng))2025年預(yù)算1577.08萬(wàn)元,比2024年預(yù)算增加461.58萬(wàn)元,增長(zhǎng)41.38%,增長(zhǎng)的主要原因主要是項(xiàng)目?jī)?nèi)容有調(diào)整。
6.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng))2025年預(yù)算49.46萬(wàn)元,比2024年預(yù)算減少4.23萬(wàn)元,下降7.88%,下降的主要原因是,有人員調(diào)整。
7.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出(項(xiàng))2025年預(yù)算24.73萬(wàn)元,比2024年預(yù)算減少2.12萬(wàn)元,下降7.90%,下降的主要原因是,有人員調(diào)整。
8.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)其他社會(huì)保障和就業(yè)支出(款)其他社會(huì)保障和就業(yè)支出(項(xiàng))2025年預(yù)算0.62萬(wàn)元,比2024年預(yù)算增加0.27萬(wàn)元,增長(zhǎng)77.14%,增長(zhǎng)原因主要是人員有調(diào)整。
9.衛(wèi)生健康支出(類) 行政事業(yè)單位醫(yī)療(款) 行政單位醫(yī)療 (項(xiàng))2025年預(yù)算15.35萬(wàn)元,比2024年預(yù)算增加6.36萬(wàn)元,增長(zhǎng)70.75%,增長(zhǎng)原因主要是人員有調(diào)整。
10.衛(wèi)生健康支出(類) 行政事業(yè)單位醫(yī)療(款) 事業(yè)單位醫(yī)療 (項(xiàng))2025年預(yù)算4.24萬(wàn)元,比2024年預(yù)算增加2.01萬(wàn)元,增長(zhǎng)90.13%,增長(zhǎng)的主要原因是人員調(diào)整。
11.農(nóng)林水支出(類) 農(nóng)村綜合改革(款)對(duì)村民委員會(huì)和村黨支部的補(bǔ)助(項(xiàng))2025年預(yù)算1000萬(wàn)元,比2024年預(yù)算增加50萬(wàn)元,增長(zhǎng)5.26%,增長(zhǎng)的主要原因是項(xiàng)目按照實(shí)際需求有調(diào)整。
12.支出(類) 農(nóng)村綜合改革(款)其他農(nóng)村綜合改革支出(項(xiàng))2025年預(yù)算4543萬(wàn)元,比2024年預(yù)算減少7萬(wàn)元,下降0.15%,減少的主要原因是項(xiàng)目調(diào)整。
13.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng))2025年預(yù)算37.09元,比2024年預(yù)算減少3.18萬(wàn)元,減少7.90%,增長(zhǎng)原因主要是人員變動(dòng)調(diào)整。
14.住房保障支出(類)住房改革支出(款)提租補(bǔ)貼(項(xiàng))2025年預(yù)算7.09元,比2024年預(yù)算減少4.99萬(wàn)元,下降41.31%,增長(zhǎng)原因主要是人員調(diào)整。
六、關(guān)于2025年一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明
中共長(zhǎng)豐縣委組織部2025年一般公共預(yù)算基本支出636.99萬(wàn)元,其中:
工資福利支出475.56萬(wàn)元,主要包括:基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出等。
商品和服務(wù)支出87.14萬(wàn)元,主要包括:辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)等。
對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助74.28萬(wàn)元,主要包括:離休費(fèi)、退休費(fèi)、生活補(bǔ)助、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助等
七、關(guān)于2025年政府性基金預(yù)算撥款情況說(shuō)明
中共長(zhǎng)豐縣委組織部2025年沒(méi)有政府性基金預(yù)算撥款收入,也沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
八、關(guān)于2025年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款情況說(shuō)明
中共長(zhǎng)豐縣委組織部2025年沒(méi)有國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入,也沒(méi)有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出。
九、關(guān)于2025年項(xiàng)目支出預(yù)算情況說(shuō)明
中共長(zhǎng)豐縣委組織部2025年項(xiàng)目支出預(yù)算安排9365.82萬(wàn)元,比2024年預(yù)算增加238.17萬(wàn)元,增長(zhǎng)2.61%,下降原因主要是部分項(xiàng)目有調(diào)整。主要包括本年財(cái)政撥款安排9365.82萬(wàn)元,全部是一般公共預(yù)算支出。
十、關(guān)于2025年政府采購(gòu)預(yù)算情況說(shuō)明
中共長(zhǎng)豐縣委組織部2025年安排政府采購(gòu)預(yù)算26.19萬(wàn)元,比2024年預(yù)算減少125.63萬(wàn)元,下降82.75%,下降原因主要是2024年涉及三老機(jī)構(gòu)資產(chǎn)更新較多。
十一、關(guān)于2025年政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算情況說(shuō)明
中共長(zhǎng)豐縣委組織部2025年沒(méi)有安排政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算支出。
十二、關(guān)于2025年“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況說(shuō)明
為全面反映“三公”經(jīng)費(fèi)支出,本次公開(kāi)的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算為部門(mén)匯總數(shù)。2025年,中共長(zhǎng)豐縣委組織部機(jī)關(guān)本級(jí)一般公共預(yù)算及政府性基金財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算15.2萬(wàn)元,與2024年相比減少2萬(wàn)元,下降11.63%。其中因公出國(guó)(境)費(fèi)0萬(wàn)元,公務(wù)接待費(fèi)5.2萬(wàn)元,公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)10萬(wàn)元。具體情況如下:
(一)因公出國(guó)(境)費(fèi)。支出預(yù)算0萬(wàn)元,與2024年相比持平。主要原因是我單位一直無(wú)此項(xiàng)目安排,預(yù)算一直為0。經(jīng)費(fèi)使用嚴(yán)格執(zhí)行《長(zhǎng)豐縣機(jī)關(guān)事業(yè)單位因公臨時(shí)出國(guó)經(jīng)費(fèi)管理辦法》(長(zhǎng)財(cái)〔2014〕32號(hào))等相關(guān)規(guī)定,主要用于經(jīng)批準(zhǔn)的因公臨時(shí)出國(guó)(境)交流合作、專題研修等外事活動(dòng)支出。
(二)公務(wù)接待費(fèi)。支出預(yù)算5.2萬(wàn)元,與2024年相比減少2萬(wàn)元,下降27.78%,,主要原因是從而嚴(yán)控公務(wù)接待費(fèi)支出。經(jīng)費(fèi)使用嚴(yán)格執(zhí)行《黨政機(jī)關(guān)厲行節(jié)約反對(duì)浪費(fèi)條例》《長(zhǎng)豐縣行政事業(yè)單位國(guó)內(nèi)公務(wù)接待實(shí)施細(xì)則》(長(zhǎng)辦〔2018〕87)、《長(zhǎng)豐縣機(jī)關(guān)事業(yè)單位接待經(jīng)費(fèi)管理暫行辦法》(長(zhǎng)財(cái)〔2014〕34號(hào))等相關(guān)規(guī)定,主要用于保障公務(wù)人員出席會(huì)議、考察調(diào)研、執(zhí)行公務(wù)、學(xué)習(xí)交流、檢查指導(dǎo)、請(qǐng)示匯報(bào)等國(guó)內(nèi)公務(wù)活動(dòng)開(kāi)支的必要費(fèi)用。
(三)公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)。支出預(yù)算10萬(wàn)元,與2024年相比持平。其中:公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)10萬(wàn)元,與2024年相比持平,主要原因是從而嚴(yán)控公務(wù)用車支出,主要用于日常公務(wù)、監(jiān)督檢查、老干部慰問(wèn)等活動(dòng)。公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元,與2024年相比持平,主要原因是公車改革后已經(jīng)不在設(shè)置購(gòu)買(mǎi)車輛經(jīng)費(fèi),用于購(gòu)置機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛。
十三、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
(一)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)編制情況。
2025年中共長(zhǎng)豐縣委組織部編制項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)32個(gè),預(yù)算資金9365.82萬(wàn)元。績(jī)效目標(biāo)包括總體目標(biāo)和績(jī)效指標(biāo),總體目標(biāo)是項(xiàng)目預(yù)期產(chǎn)出和效益的總體描述,績(jī)效指標(biāo)是總體目標(biāo)的細(xì)化和量化。績(jī)效指標(biāo)統(tǒng)一按照三級(jí)設(shè)置,一級(jí)指標(biāo)分為產(chǎn)出指標(biāo)、效益指標(biāo)、滿意度指標(biāo)三大類;二級(jí)指標(biāo)分為數(shù)量指標(biāo)、質(zhì)量指標(biāo)、時(shí)效指標(biāo)、成本指標(biāo)(均屬于產(chǎn)出指標(biāo)),經(jīng)濟(jì)效益、社會(huì)效益、生態(tài)效益、可持續(xù)影響指標(biāo)(均屬于效益指標(biāo)),以及服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo);三級(jí)指標(biāo)結(jié)合項(xiàng)目實(shí)際,明確具體指標(biāo)和指標(biāo)值。
(二)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
2025年中共長(zhǎng)豐縣委組織部本級(jí)1家行政單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算87.14萬(wàn)元,比2024年減少6.6萬(wàn)元,下降7.04%,下降主要原因是人員有調(diào)整。
(三)政府采購(gòu)情況。
2025年中共長(zhǎng)豐縣委組織部政府采購(gòu)預(yù)算總額26.19萬(wàn)元,其中:政府采購(gòu)貨物預(yù)算26.19萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元。
(四)國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。
截至2024年12月31日,中共長(zhǎng)豐縣委組織部固定資產(chǎn)總金額(原值)576.31萬(wàn)元,較上年增加25.31萬(wàn)元,中,土地、房屋及構(gòu)筑物373萬(wàn)元、通用設(shè)備203.31萬(wàn)元、專用設(shè)備0萬(wàn)元、其他資產(chǎn)0萬(wàn)元。
單位車改后保留車輛0輛。
單位價(jià)值50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備有0臺(tái)(套),單位價(jià)值100萬(wàn)元以上的專用設(shè)備有0臺(tái)(套)。
2025年部門(mén)預(yù)算安排購(gòu)置車輛0輛,購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元。
2025年部門(mén)預(yù)算安排購(gòu)置單位價(jià)值50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備0臺(tái)(套),購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元;安排購(gòu)置單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)(套),購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元。
(五)政府投資公益性信息化項(xiàng)目情況。
2025年中共長(zhǎng)豐縣委組織部部門(mén)預(yù)算安排單項(xiàng)100萬(wàn)元以上的政府投資公益性信息化項(xiàng)目0個(gè),預(yù)算資金0萬(wàn)元。
第四部分2025年轉(zhuǎn)移支付預(yù)算情況說(shuō)明
2025年中共長(zhǎng)豐縣委組織部無(wú)主管的對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算項(xiàng)目。
第五部分名詞解釋
一、財(cái)政撥款收入:指縣財(cái)政當(dāng)年撥付的資金,主要包括一般公共預(yù)算撥款收入、政府性基金預(yù)算撥款收入、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入。
二、財(cái)政專戶管理資金:指按照非稅收入管理相關(guān)規(guī)定,納入財(cái)政專戶管理的教育收費(fèi)等。
三、其他收入:指除了財(cái)政撥款收入、財(cái)政專戶管理資金收入等以外的收入。
四、上年結(jié)轉(zhuǎn):指以前年度安排、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原用途繼續(xù)使用的資金。
五、結(jié)轉(zhuǎn)下年:指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施,需以后年度按原用途繼續(xù)使用的資金。
六、基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
七、項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
八、“三公”經(jīng)費(fèi):納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi),是指單位用一般公共預(yù)算及政府性基金財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅)及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
九、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):指為保障行政單位(包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行,用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用等。